1、 根据集团内控部的内控建设计划,开展本公司内控建设相关工作; 2、 依据审计计划,开展各项常规和专项审计工作; 3、 梳理公司部门职责、业务流程、管理制度等,提出改善建议; 4、 检查公司各项标准、制度的执行情况; 5、 按照《自我评估表单》,组织开展本公司的内控自评工作; 6、 组织协调本公司内部控制其他管理工作。 任职要求(学历、工作经验、外语等) 任职资格:本科及以上学历,具有2年及以上审计工作经验,能自主安排审计计划,可以适应海外出差。 能力要求:熟悉财务管理知识、公司经营相关的法律法规内容;较好的语言组织能力;分析能力、系统能力、沟通协调能力;沉稳、思维敏捷;语言沟通水平及技巧熟练。 岗位职级 专员/助理